2018年度韶关市始兴县墨江中学预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
五、其他需要说明的情况
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能(简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能)
2018年决算组成单位共1个,分别是始兴县墨江中学,属公益一类财政全额拨款的事业单位。
(二)人员构成情况(简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位的编制、实有在职人员、离退休人员等财政供给人员情况):本单位有内设4个部门,分别是办公室、教导处、德育处、总务处。实有在职人数为139人,离退休人员42人。
(三)决算年度的主要工作任务是开展教育教学活动,实施初中义务教育,促进基础教育发展。
(四)主管部门(始兴县教育局)负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入预算说明
2018年收入预算2031万元,其中:一般公共预算拨款2031万元,无其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等)。
三、支出预算说明
2018年支出预算2031万元,其中:一般公共预算拨款安排支出2031万元,无其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出。
一般公共预算拨款支出按用途划分:
(一)基本支出预算2031万元,占预算拨款支出的100%。其中:工资福利支出1186万元,商品和服务支出359万元,对个人和家庭的补助486万元, 其他资本性支出0万元。
(二)项目支出预算0万元。
四、“三公”经费预算说明
2018年“三公”经费预算为3.8万元,与上年决算数相比基本持平。按资金来源分,财政拨款3.8万元,无其他资金;按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行维护支出2.5万元(公务用车运行维护费2.5万元),公务接待费支出1.3万元。
五、其他需要说明的情况
(一)机关运行经费一般公共预算0万元。
(二)政府采购预算0万元。
(三)预算绩效目标情况。2018年,主要工作目标:实施初中义务教育,促进基础教育发展,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。
(四)国有资产占有情况:无。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况:无。
(六)专业名词解释。
1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。